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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho102070
Data de emissão02/01/2024
Valor EmpenhadoR$ 39.900,00
Valor LiquidadoR$ 63.175,00
Valor PagoR$ 63.175,00
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***204463**
HistóricoREFERENTE A SERVICOS TECNICO EM ENFERMAGEM SOLICITADO POR ESTE ORGAO.
Dados do Credor
Nome do CredorANA CLECIA RODRIGUES RAMOS
CPF/CNPJ***905943**
EndereçoNAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
CidadePAVUSSU/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DO FMS
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2024 9 1 1.622,27
30/12/2024 9 1 1.702,73
10/12/2024 9 1 1.622,27
10/12/2024 9 1 1.702,73
08/11/2024 9 1 1.622,27
08/11/2024 9 1 1.702,73
10/10/2024 9 1 1.622,27
10/10/2024 9 1 1.702,73
10/09/2024 9 1 1.622,27
10/09/2024 9 1 1.702,73
01/08/2024 9 1 1.702,73
01/08/2024 9 1 1.702,73
30/07/2024 9 1 1.622,27
30/07/2024 9 1 1.622,27
10/07/2024 9 1 1.622,27
10/07/2024 9 1 1.622,27
10/07/2024 9 1 1.702,73
10/07/2024 9 1 1.702,73
03/06/2024 9 1 1.986,29
03/06/2024 9 1 1.986,29
29/05/2024 9 1 1.338,71
29/05/2024 9 1 1.338,71
03/05/2024 9 1 1.702,73
03/05/2024 9 1 1.702,73
30/04/2024 9 1 1.622,27
30/04/2024 9 1 1.622,27
01/04/2024 9 1 1.622,27
01/04/2024 9 1 1.622,27
01/04/2024 9 1 1.702,73
01/04/2024 9 1 1.702,73
01/03/2024 9 1 3.325,00
01/03/2024 9 1 3.325,00
01/02/2024 9 1 1.622,27
01/02/2024 9 1 1.622,27
01/02/2024 9 1 1.702,73
01/02/2024 9 1 1.702,73
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
008173 0000021 30/12/2024 1.622,27
008174 0000022 30/12/2024 1.702,73
008165 0000020 10/12/2024 1.622,27
008786 0000023 10/12/2024 1.702,73
007195 0000018 08/11/2024 1.622,27
007196 0000019 08/11/2024 1.702,73
006776 0000017 10/10/2024 1.622,27
006767 0000016 10/10/2024 1.702,73
006293 0000014 10/09/2024 1.622,27
006294 0000015 10/09/2024 1.702,73
004601 0000013 01/08/2024 1.702,73
004601 01/08/2024 1.702,73
004595 0000012 30/07/2024 1.622,27
004595 30/07/2024 1.622,27
004162 0000010 10/07/2024 1.622,27
004162 10/07/2024 1.622,27
004163 0000011 10/07/2024 1.702,73
004163 10/07/2024 1.702,73
003751 0000009 03/06/2024 1.986,29
003751 03/06/2024 1.986,29
003534 0000008 29/05/2024 1.338,71
003534 29/05/2024 1.338,71
002579 0000007 03/05/2024 1.702,73
002579 03/05/2024 1.702,73
002578 0000006 30/04/2024 1.622,27
002578 30/04/2024 1.622,27
002177 0000004 01/04/2024 1.622,27
002177 01/04/2024 1.622,27
002181 0000005 01/04/2024 1.702,73
002181 01/04/2024 1.702,73
001064 0000001 01/03/2024 3.325,00
001064 01/03/2024 3.325,00
001573 0000003 01/02/2024 1.622,27
001573 01/02/2024 1.622,27
001572 0000002 01/02/2024 1.702,73
001572 01/02/2024 1.702,73