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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 104106
Data de emissão 04/01/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TESOURARIA
Ação MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Valor Empenhado R$ 60.000,00
Valor Liquidado R$ 45.000,00
Valor Pago R$ 45.000,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação
Tipo de Empenho Global
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, BEM COMO AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS SOLICITADO POR ESTE ORGAO.
CPF do Ordenador ***895393**
Dados do Credor
Nome do Credor GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME
CPF/CNPJ ***483560001**
Endereço RUA ANTONIO FREIRE, 0, CENTRO, CEP:
Cidade CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, BEM COMO AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS SOLICITADO POR ESTE ORGAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
09/12/2022 9 1 5.000,00
01/09/2022 9 1 5.000,00
10/08/2022 9 1 5.000,00
08/07/2022 9 1 5.000,00
10/06/2022 9 1 5.000,00
29/04/2022 9 1 5.000,00
30/03/2022 9 1 5.000,00
04/03/2022 9 1 5.000,00
31/01/2022 9 1 5.000,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
09/12/2022 5.000,00
09/09/2022 5.000,00
10/08/2022 5.000,00
08/07/2022 5.000,00
10/06/2022 5.000,00
29/04/2022 5.000,00
30/03/2022 5.000,00
04/03/2022 5.000,00
31/01/2022 5.000,00